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キーワード “各種” に対する結果 “22985”件653ページ目
町村) 標準財政規模比(%) 実質単年度収支については、平成30年度においてプラスとなった。これは歳入で法人税割や各種交付金が多かったことに加え、基金の取り崩しが少なかったためである。財政調整基金残高については、標準財政規模
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債も発行限度額があることから、事業内容に応じ、可能な限り交付税算入率の有利な地方債の活用に努めるとともに、各種補助金等を有効活用するなどし、健全な財政状態を維持できるよう努めていく。 将来負担額(A) 充当可能財源等(B) -
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[2.7%] 2/21 6.1 実質公債費比率の分析欄 平成26年度以降も起債の抑制を図ってきたことにより類似団体等、各種平均を下回っており、前年度比マイナス0.5ポイントとなっている。マイナスの主な要因は元利償還金は増加している
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フを表記しない。 (11)基金残高(東日本大震災分を含む)に係る経年分析(市町村) "(増減理由)個人市民税、固定資産税及び各種交付金等の増収により、財政調整基金に5億8 100万円、減債基金に3億7 500万円、公共施設整備基金に26億2 000万円、新
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の変動等により、30年度は、29年度に比べて0.4ポイント低下した。今後は高齢層職員の昇給抑制の対象年齢引下げや各種手当の見直しを行うなど、より一層の給与の適正化に努める。 102.0 96.0 87.0 102.3 91.7 97.9 98.1 98.4 97.7 99.7 99.8
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しいため、単純に数値を下げるだけを目的とするのではなく、適正な給与水準を維持できるように今後も給与体系や各種手当等において適時見直しを行っていく。 105.0 102.0 96.0 87.0 84.0 101.0 88.1 96.7 96.6 96.4 95.2 95.6 定員管理の状
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づいてきている。今後も、社会情勢や財政事情の変化に対応するため、ラスパイレス指数に注視しながら、給与水準及び各種手当の適正化に努めていく。 105.0 102.0 99.0 96.0 87.0 102.4 97.2 97.3 96.8 97.9 98.3 定員管理の状況 "人口1 000人当た
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等)が見込まれるため、今後も寄附額に応じ積み立てていく予定 (増減理由)・繰越金の増による積立額の増(今後の方針)・各種不足の事態に備え等のため、10億円程度の水準を目途に積み立てることとしている。 (増減理由)・実質公債比率水準等
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った。主な要因として、地域交通改善対策に係る補助金や常備消防事業などに係る負担金の増加が要因である。今後も、各種補助金の精査を進め、補助費等の削減に努める。 26.2 13.6 13.1 12.8 85/99 16.6 公債費の分析欄 ・公債費については、前
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因は一部事務組合への負担金が大きく割合を占めているため、今後は一部事務組合への事務効率化等の働きかけや各種団体への補助金の見直し等により数値の下降を目指していく必要がある。 26.2 3.8 13.6 13.1 17.4 15.5 17.1 公債
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