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キーワード “合計” に対する結果 “41213”件619ページ目
,468 38,090,959△1,292,491 15県債275,219,000 311,070,000△35,851,000 1,828,998,000 1,729,886,000 99,112,000 款本年度予算額前年度予算額比較歳入合計 (歳出) 1議会費3,183,545 3,087,060 96,485 3,183,236 2総務費94,161,550 88,262,310 5,899,240 4,153,435 8,895,000 71,591,204 3民生費317,015,239 321,377,235△4,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27ippann_merged.pdf種別:pdf サイズ:6315.838KB
玉県一般会計予算案平成26年度平成27年度増減額伸び率比較増減 -1- 県債275,219,000 15.0 311,070,000 18.0△35,851,000△11.5 合計1,828,998,000 100.0 1,729,886,000 100.0 99,112,000 5.7 11.4% 地方消費税清算金県税 38.8% 款別県債 15.0% 地方交付税 10.0% 国庫支出金 9.0%
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27ippannkaikeiyosannann.pdf種別:pdf サイズ:128.996KB
3,235,077 10.0% 直轄事業負担金18,901,346 25,451,865△6,550,519△25.7% 9,000,000 15,168,000△6,168,000△40.7% 9,901,346 10,283,865△382,519△3.7% 区分合計道路事業河川事業平成27年度平成26年度増減伸び率 -総括2- Ⅱ主な新規事業および重要施策(単位千円) 1安心安全を実現
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27kendo.pdf種別:pdf サイズ:3929.076KB
溝返送ポンプ井、排水池、遊水池吉見浄水場浄水池、排水池、濃縮槽沈砂池中継ポンプ所送水調整池(江南中継、高坂中継)- 合計26施設7施設 3平成27年度予算額4,564,221千円 一部新規 -7- 送水管路の耐震化担当水道管理課施設整備担当内線7095
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27kigyou.pdf種別:pdf サイズ:1955.937KB
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ※( )内は短時間勤務職員で外書き -5 3 9- △1,043,329△969,802 245,463△724,339 77 △40,942△74,438△8,526△82,964 △6 合計37 △2 63,949 9,578 △1,002,387△895,364 253,989△641,375 83 資本勘定支弁職員△33,496 19,483,276 3,253,273 22,736,549 2,134 比較損益勘定支弁職員37 △2 63,949 43,074 303,625 58,595 362,220 34 合計
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27kigyou_merged.pdf種別:pdf サイズ:1841.402KB
時間勤務制度やフレックスなど多様な働き方実践する企業を訪問し、 認定する・ 年間500社を目標(平成24年度~27年度 合計2,000社) (2)認定企業のPR(通年) 認定企業をウーマノミクスサイトで紹介するとともに、認定企業紹介リーフレットを
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27sanrou.pdf種別:pdf サイズ:1269.51KB
対象経費方式のため、補助総額を定員内実員で割って算出定員内実員が増加するため、補助総額を増額事務費(B) 総合計(A+B) 定員内実員が減少するため、補助総額を減額定員内実員が増加するため、補助総額を増額補助対象経費が増加
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27soumu.pdf種別:pdf サイズ:1494.849KB
事業特別会計の予算に関する説明書……………………………………………………………………………………………511 -4 1 4- 1総括 (歳入) 1 2 (歳出) 1 256,384,000 公債費542,909,803 歳出合計542,909,803 508,695,185 34,214,618 508,695,185 34,214,618 286,525,803 地方債 286,525,803 256,384,000 34,214,618 (単位千円) 本年度予算額の財源内訳繰入金 508,695,185 款本年度予算
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27tokubetukaikei_merged.pdf種別:pdf サイズ:1674.77KB
算(千円)平成26年度予算(千円)増減(千円)伸び率土地区画整理(補助)1,219,9501,383,000△163,050△11.8% 公園(補助)924,4951,046,500△122,005△11.7% 合計2,144,4452,429,500△285,055△11.7% -総括2- 3誰もが安心して暮らせる都市づくり P12民間建築物の耐震化の促進(制度拡充)【建築安全
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27toshi.pdf種別:pdf サイズ:2228.99KB
557,144 14諸収入36,798,468 36,798,468 15県債275,390,000 1,859,000 277,249,000 1,829,708,873 2,909,076 1,832,617,949 補正前の額補正 額計歳 入 合 計款 ( 歳 出 ) 1議会費3,183,545 3,183,545 2総務費94,905,101 94,905,101 3民生費317,015,239 317,015,239 4衛生費65,978,532 65,978,532 5労働費6,232,621 6,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/139689/27yosetu4gou.pdf種別:pdf サイズ:69.757KB