トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “合計” に対する結果 “40604”件828ページ目
73,516 8,582 ( 11.7 % ) 31,223 28,044 3,179 ( 11.3 % ) 50,875 45,472 5,403 ( 11.9 % ) 10,245 10,446△201 (△1.9 % )直轄負担金 (直轄除く) 国庫補助県単独合計国庫補助県単独直轄負担金国庫補助県単独直轄負担金河川道路・街路 (伸び率) (単位百万円) 区分令和2年度要求額令和元年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/11kendoseibibusinsasiryou.pdf種別:pdf サイズ:438.351KB
和2年度予算(千円)令和元年度予算(千円)増減(千円)伸び率土地区画整理(補助)737,989746,927△8,938△1.2% 公園(補助)617,214601,49715,7172.6% 合計1,355,2031,348,4246,7790.5% -総括2- 3安全で安心な都市づくり P12新規建築情報の活用推進【建築安全課】4,216 P13新規住宅密集地の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/12_r2toshiseibi.pdf種別:pdf サイズ:3652.186KB
617,214 601,497 15,717 ( 2.6 % ) 617,214 601,497 15,717 ( 2.6 % ) 1,355,203 1,348,424 6,779 ( 0.5 % ) 1,355,203 1,348,424 6,779 ( 0.5 % ) 国庫補助公園国庫補助合計国庫補助 (伸び率) 区画 (単位千円) 区分令和2年度要求案 (A) 令和元年度当初予算額 (B) 対前年度比較(A-B) 増減額 予算額 ―都市整
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/12toshiseibibusinsasiryou2.pdf種別:pdf サイズ:873.013KB
等寄居桜沢地区R1~R3約21億円514,462千円調整池、造成工事等羽生上岩瀬地区R1~R3約18億円332,600千円調整池、造成工事等合計約377億円8,541,484千円 2新規の産業団地整備新規産業団地の事業化に向けた検討をするため、各種調査を実施す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/14_r2kigyou.pdf種別:pdf サイズ:795.341KB
,947 3.9 90,088,947 3.8 繰越金1,125,424 0.0 1,125,424 0.1 諸収入39,229,191 1.7 39,229,191 1.7 県債211,978,000 9.2 211,978,000 9.0 合計2,310,332,976 100.0 36,059,000 2,346,391,976 100.0 (2)歳出款別(単位千円、%) 計金額構成比金額構成比議会費3,209,305 0.1 3,209,305 0.1 総務費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/a0212-kisyahappyou3before.pdf種別:pdf サイズ:171.568KB
千円) 款項補正前の額補正額計 9国庫支出金483,292,246 58,200,200 541,492,446 2国庫補助金361,171,294 58,200,200 419,371,494 歳入合計2,310,332,976 58,200,200 2,368,533,176 歳出(単位千円) 款項補正前の額補正額計 7商工費64,889,300 58,200,200 123,089,500 1商工業費64,060,296 58,200,200 122,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/a0212gian.pdf種別:pdf サイズ:163.74KB
,947 3.9 90,088,947 3.8 繰越金1,125,424 0.0 1,125,424 0.0 諸収入39,229,191 1.7 39,229,191 1.7 県債211,978,000 9.2 211,978,000 8.9 合計2,310,332,976 100.0 58,200,200 2,368,533,176 100.0 (2)歳出款別(単位千円、%) 計金額構成比金額構成比議会費3,209,305 0.1 3,209,305 0.1 総務費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/a0212kisyahappyou3.pdf種別:pdf サイズ:171.568KB
,424 1,125,424 14諸収入39,229,191 39,229,191 15県債211,978,000 211,978,000 2,310,332,976 58,200,200 2,368,533,176 款補正前の額補正額計歳入合計 (歳出) 1議会費3,209,305 3,209,305 2総務費103,903,863 103,903,863 3民生費471,813,933 471,813,933 4衛生費261,389,252 261,389,252 5労働費5,700,267 5,700,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/a0212yosansetumeisyo.pdf種別:pdf サイズ:360.851KB
5.7 2.8▲0.9 0.1 1.2 3.8 参考一般会計予算規模の推移(当初対比)(単位:億円、%) 総括予算規模 ◆一般会計 ◆全会計合計(一般会計・特別会計・企業会計) (元年度1兆8,884億6,000万円) 3兆4,508億5,773万9千円(前年度比▲0.8%) (元年度3兆4,789億882万
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/kishahappyousiryou3.pdf種別:pdf サイズ:2818.601KB
令和2年度当初予算案 ~安心・元気のスタートアップ予算~ 一般会計1兆9,603億1,500万円前年度比 +3.8% (全会計合計3兆4,508億5,773万9千円) 同時提案 13か月予算による切れ目のない公共事業の実施(令和元年度2月補正) 一般会計152億4,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/164736/panel.pdf種別:pdf サイズ:4808.588KB