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30年度増減伸び率森林管理道5,799,443 5,799,886△443△0.1% 治山5,577,364 5,578,293△929△0.2% 農業基盤6,299,932 5,787,343 512,589 8.9% 合計7,676,739 7,165,522 511,217 7.1% Ⅱ主な新規事業及び重要施策 【埼玉農林業・農山村振興ビジョン施策体系】 1担い手による付加価値
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/138268/10_h31nourin.pdf種別:pdf サイズ:2889.61KB
,000 11,912,000△1,466,000△12.3% 4,500,000 4,500,000 0 0.0% 5,946,000 7,412,000△1,466,000△19.8% 伸び率河川事業計道路事業河川事業区分合計直轄事業負担金除き道路事業 ―総括1― ※平成31年度当初予算額には、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」を含
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/138268/11_h31kendoseibi.pdf種別:pdf サイズ:2735.518KB
年度予算(千円)平成30年度予算(千円)増減(千円)伸び率土地区画整理(補助)746,927912,529△165,602△18.1% 公園(補助)601,497697,368△95,871△13.7% 合計1,348,4241,609,897△261,473△16.2% -総括2- 2住みやすく人と環境にやさしい都市づくり P7一部新規埼玉住まいる子育て応援プロ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/138268/12_h31toshiseibi.pdf種別:pdf サイズ:1509.075KB
施設の災害対策2,974,000 千円下水道資源の有効活用9,155,700 千円処理機能の補完2,167,000 千円老朽化対策等10,528,700 千円合 計24,825,400 千円 ※平成31年1月に策定した埼玉県下水道局ストックマネジメント計画により、今後5~10年 以内に優先
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レンジ予算~ 埼玉県知事記者会見② 平成31年度当初予算案一般会計1兆8,884億6,000万円前年度比 +1.2% (全会計合計3兆4,789億882万9千円) 同時提案 13か月予算による切れ目ない公共事業の実施(平成30年度2月補正) 一般会計99億2,454万
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/138268/31-2teireikaifugiyoteigian.pdf種別:pdf サイズ:5051.662KB
69,230 4,286 ( 6.2 % ) 28,044 24,412 3,632 ( 14.9 % ) 45,472 44,818 654 ( 1.5 % ) 10,446 11,912△1,466 (△12.3 % )直轄負担金 (直轄除く) 国庫補助県単独合計国庫補助県単独直轄負担金国庫補助県単独直轄負担金河川道路・街路 (伸び率) (単位百万円) 区分平成31年度要求額平成30年
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単位:千円) 増減額(伸び率) 森林管理道799,443 799,886▲443 (▲0.1% ) 治山577,364 578,293▲929 (▲0.2% ) 農業基盤6,299,932 5,787,343 512,589 ( +8.9% ) 合計7,676,739 7,165,522 511,217 ( +7.1% ) 区分平成31年度要求額平成30年度当初予算額対前年度比較
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/138268/31nourinbutizisinsa.pdf種別:pdf サイズ:407.971KB
% ) 746,927 912,529△165,602 (△18.1 % ) 601,497 697,368△95,871 (△13.7 % ) 601,497 697,368△95,871 (△13.7 % ) 1,348,424 1,609,897△261,473 (△16.2 % ) 1,348,424 1,609,897△261,473 (△16.2 % ) 合計国庫補助区画国庫補助公園国庫補助 (単位千円) 区分平成31年度要求額 (A) 平成30年度当初予算額 (B) 対前年度比較(A-B) 増減額(
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3,772,579 5収益事業収入14,334,013 6利子割精算金収入1,000 7雑入10,879,279 15県債215,985,000 1県債215,985,000 歳入合計1,888,460,000 - 6 - 歳出(単位千円) 款項金額 1議会費3,248,389 1議会費3,248,389 2総務費95,601,145 1総務管理費21,805,018 2企画費7,587,446 3県
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4 1,369,072 9,349,955 10,595,050 (千円) (千円) (千円) (千円) 本年度損益勘定支弁職員 4 1,442,351 9,673,249 10,518,412 法定福利費合計区分特別職一般職報酬給料手当計 673 650 23 給与費明細書職員数給与費 (人) (人) (千円) (千円) -559- -5 5 4- 人人人人人人人人手当△76,638その
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