平成28年度予算見積調書
課室名:医療整備課
担当名:地域医療対策担当
内線:3667 (単位:千円)
番号 事    業    名 会計 説 明 事 業
B48 後方支援医療機関支援事業 一般会計 衛生費 医薬費 医務費 救急医療対策費
事業
期間
平成27年度〜
  平成28年度
根拠
法令
なし
戦略項目
03医療の安心
分野施策
010302地域医療体制の充実
1 事業の概要
 高次の救急医療機関から速やかに患者を転院させるこ
とに対する支援を行うことにより、高次の救急医療機関
の負担軽減及び緊急入院の円滑な受入れを促進する。

 後方支援医療機関支援事業   28,380千円
5 事業説明

(1)事業内容
   後方支援医療機関支援事業                    28,380千円
    高次の救急医療機関と転院患者の受入れについての協定を締結した医療機関に対して、
   前年度実績を上回った受入件数等に応じた補助を行う。
    また、高次の救急医療機関に対して、協定の締結等にかかる経費の一部を補助する。
   
   (転院先医療機関)
    受入患者数増加加算     前年度実績からの増加数×1万円    4,720千円
    迅速な受入加算(14日以内) 前年度実績からの増加数×2万円   13,660千円           

   (転院元医療機関:高次の救急医療機関20施設「救命救急センター」「搬送困難事案受入医療機関」)
    協定の締結等に要する経費   20施設×500千円(上限)        10,000千円

   
(2)事業効果
   高次の救急医療機関に入院している患者の円滑な転院を促進することにより、
   高次の救急医療機関がより多くの救急患者を受け入れることができる体制を確保する。

(参考)平成25年救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査結果(総務省消防庁)
   埼玉県の救命救急センターの患者受入率 83.1%(全国ワースト3位、全国平均89.8%)
   「ベッドの満床」により受入れに至らなかった件数 1,084件






2 事業主体及び負担区分
(県10/10)
3 地方財政措置の状況
なし
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.5人=4,750千円
予算額 財    源    内    訳 一般財源 前年度との
対比
繰入金          
決定額 28,380 28,380             1,890
前年額 26,490 26,490              
− 保健医療部 B48 −