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掲載日:2019年8月16日

部門別収支状況

単位(千円)

 平成27年度決算額

 

収入

支出

(うち人件費)

収支比率

病院部門

1,416,315 

2,755,474   (1,625,362)

51%

施設部門

160,732 

736,394  (508,145)

22%

相談部門

15,793 

296,979   (251,985)

-

合計

1,592,840 

3,788,847   (2,385,492)

-

 

 平成29年度決算額

 

収入

支出

(うち人件費)

収支比率

病院部門

1,567,920 

2,692,849  (1,675,391)

58%

施設部門

168,773 

  716,612  (504,231)

 

24%

相談部門

17,020 

 267,577 
     (226,400)

-

合計

1,753,713

3,677,038 
(2,406,022)

-

 

平成28年度決算額

 

収入

支出

(うち人件費)

収支比率

病院部門

1,466,919 

2,686,164 
(1,660,825)

55%

施設部門

179,880 

716,552 
(497,421)

25%

相談部門

20,247 

282,308   (240,929)

-

合計

1,667,046 

3,684,994
(2,399,175)

-

 

 平成30年度決算額

 

収入

支出

(うち人件費)

収支比率

病院部門

1,695,803 

2,832,228  (1,763,489)

60%

施設部門

183,103 

  716,339  (487,028)

 

26%

相談部門

490 

 200,294 
(172,381)

-

合計

1,879,396 

3,748,861 
(2,422,898)

-

   (注) 

  • 総合リハビリテーションセンターの予算・決算は一般会計で行っており常勤職員の人件費が含まれていないため、人件費の推計額を含めて、それを部門別に区分した試算値である。
  • 総合リハビリテーションセンター費予算以外の予算事業の執行額も含む。
  • 収支額の収入は現年度の調定額である。  

 

お問い合わせ

福祉部 総合リハビリテーションセンター 総務担当

郵便番号362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1

ファックス:048-781-2218

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